索引号 | 014046317/2025-00462 | 生成日期 | 2025-01-26 | 公开日期 | 2025-01-26 | |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
发布机构 | 高塍镇人民政府 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | |||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | |||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | |||
主题(一) | 财政、金融、审计 | 主题(二) | 财政 | 体裁 | 其他 | |
关键词 | 预算,决算,银行 | 分类词 | 财政,金融 | |||
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内容概述 | 高塍镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算(草案) |
一、2024年财政预算执行情况
今年以来,高塍镇在环科园党工委、管委会的坚强领导下,持续深化预算管理制度改革,突出三保、压降一般、统筹优化,有力保障服务高塍镇经济社会发展大局。
(一)2024年高塍镇一般公共预算支出48745万元,按照预算功能分类科目,主要是:
1、一般公共服务支出6312万元(主要是镇机关基本运行、工资等);
2、公共安全支出2300万元(主要是公安、司法、社会治安、平安建设等);
3、教育支出11765万元(主要是教师人员经费、生均公用经费、学校维修维护、设备购置等);
4、文化体育与传媒支出196万元(主要是各种文化、体育活动等);
5、社会保障与就业支出16955万元(主要是各项民政经费、养老保险、医疗保险等);
6、卫生健康支出2263万元(主要是卫生院相关经费及其他公共卫生投入等);
7、节能环保支出1502万元(主要是污染防治、节能减排、生态治理、环境保护等);
8、城乡社区事务支出5521万元(主要是部门相关项目、物业管理、环卫经费、财政保障的社区等);
9、农林水事务支出1830万元(主要是农业、林业、水利方面相关经费等);
10、其他支出101万元。
(二)2024年高塍镇全年土地出让金支出5640万元,主要用于政府投资项目工程款支付。
各位代表,2024年,高塍镇财政紧紧围绕“稳增长、促发展、兜底线、防风险”的目标,坚持稳中求进工作总基调,集中财力办大事,各项工作稳步推进,为园镇一体化后高塍镇经济社会高质量发展提供了坚强的财政保障。
二、2025年财政预算草案
根据2025年环科园社会经济发展预期目标,按园镇一体化运行分工要求,科学合理安排高塍镇财政年度预算。
(一)一般公共预算支出安排
2025年高塍镇一般公共预算支出49519万元,按照预算功能分类科目,主要是:
1、一般公共服务支出5763万元;
2、公共安全支出2824万元;
3、教育支出11676万元;
4、文化体育与传媒支出193万元;
5、社会保障与就业支出18741万元;
6、卫生健康支出2274万元;
7、节能环保支出1430万元;
8、城乡社区事务支出4650万元;
9、农林水事务支出1829万元;
10、其他支出139万元。
(二)土地出让支出安排
2025年高塍镇土地出让支出安排5000万元,主要用于完工续建项目和年度新增的农村环境、水环境整治、安全提升、社会事业等方面建设项目支出。
各位代表,2025年高塍财政预算草案是在上年预算执行的基础上,结合新年度整体经济形势综合研判,经过合理预计与细化测算,按照统筹兼顾的原则进行安排的。高塍镇要严格预算执行,确保财政资金的使用效率和效益。
三、2025年财政工作主要任务
(一)持续挖潜增收,提升财政保障能力。一是稳住收入组织“基本盘”。紧盯收入目标,加强收入形势研判,动态分析经济运行、财税政策变化,加强重点税源跟踪管理,深挖非税收入潜力,确保各项收入应收尽收、颗粒归仓。二是紧盯政策谋争取。始终把资金争取工作作为财政工作的重中之重,着重在地方政府专项债券、中央增发国债等领域持续发力,争取更多资金和项目落地。
(二)优化支出结构,持续聚焦重点领域。一是贯彻落实“紧日子”要求。严格执行各项经费开支标准,厉行节约,进一步压缩一般性支出,降低行政运行成本。二是切实保障重点领域支出。积极发挥财政资金的导向作用,坚持三保支出在财政支出中的首要位置,扎实做好民生支出保障,严格执行社会保障、卫生健康、劳动就业等领域民生支出政策,集中财力保重点、办大事,努力提升人民群众的幸福感、获得感。
(三)紧盯关键环节,提升财政管理效能。一是强化财政预算执行。审慎开展新增项目建设,对于无年初预算、无资金来源的项目,原则上不予安排。二是加强预算绩效管理。2025年将重点加强绩效评价结果和预算安排挂钩,对预算绩效管理工作开展不佳、财政支出效益不显著的项目在下一年度安排预算时缩减预算规模。三是防范财政风险。针对财政资金分配使用、专项资金监管等重点领域和关键环节,持续开展资金安全专项检查,确保财政资金安全规范运行。