索引号 | 014046317/2024-00393 | 生成日期 | 2024-01-25 | 公开日期 | 2024-01-25 | |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
发布机构 | 宜兴市太华镇人民政府 | 公开形式 | 网站 | |||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | |||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | |||
主题(一) | 财政、金融、审计 | 主题(二) | 财政 | 体裁 | 报告 | |
关键词 | 预算,决算,机关 | 分类词 | 财政,文秘工作 | |||
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内容概述 | 2023年,太华镇财政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的二十大精神和各级财税工作会议精神,深入推进财政改革创新,加快财源建设步伐,调整和优化支出结构,加大重点支出保障力度,加强财政监督管理,着力推动经济社会平稳健康发展,为太华镇高质量发展提供了有力支撑。 |
2023年财政预算执行情况
2023年,太华镇财政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的二十大精神和各级财税工作会议精神,深入推进财政改革创新,加快财源建设步伐,调整和优化支出结构,加大重点支出保障力度,加强财政监督管理,着力推动经济社会平稳健康发展,为太华镇高质量发展提供了有力支撑。
2023年太华镇财政支出完成24533.01万元,各项支出具体情况如下:
1、一般公共服务支出6330.9万元。主要是镇机关人员工资、机关运行经费、宣传工作经费等。
2、公共安全支出911.91万元。主要是公安、司法、社会管理经费等。
3、教育支出3848.32万元。主要是教师人员经费、教育公用经费、零星工程支出、教育培训经费等。
4、文化旅游体育与传媒支出95万元。主要是我镇文化旅游发展、各类文体活动等。
5、社会保障和就业支出2566.5万元。主要是民政各项经费、残联工作经费、退役军人服务站工作经费、敬老院支出、城乡居民养老保险等。
6、卫生健康支出2715万元。主要是卫生院经费、卫生健康经费、疫情防控经费、农民医疗保险等。
7、节能环保支出191.5万元。主要是环保专项经费、应急物资保障经费等。
8、城乡社区支出4878.73万元。主要是城管中队支出、政府投资建设项目支出、公用事业运行经费等。
9、农林水事务支出2995.15万元。主要是农业农村工作经费、经济薄弱村扶持、整区域推进高标准农田建设、水利工程建设等。
各位代表,2023年,太华镇财政在度假区党工委、管理办和镇党委、政府的正确领导下,认真贯彻执行市镇人大及其常委会的各项决议,紧紧围绕“保工资、保运转、保民生、促发展”这一主线,坚持稳中求进工作总基调,面对减税降费持续效应下的严峻经济形势,各项工作稳步推进,为推动我镇经济运行提供了有力的财力保障。但是预算执行和财政运行中还存在一些困难和问题:一是收支缺口难以有效弥补,收入规模小,支出基数大。二是国资管理水平不够精细,资产处置存在信息差,国企运营管理不统一。三是预算管理制度有待完善,职能支出不够明晰,预算追加不够严肃。这些矛盾和问题我们在今后的工作中将采取切实有效措施,努力加以解决。
2024年财政预算安排
2024年财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,坚决贯彻中央经济工作会议精神和镇党委政府决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,推动高质量发展,统筹推进稳增长、促发展、调结构、惠民生、防风险、保稳定,保持经济平稳运行。基于上述指导思想,综合考虑全镇经济和社会事业发展计划,2024年财政支出预算建议安排24353.51万元,各项支出具体情况如下:
1、一般公共服务支出6216.12万元,占预算支出的25.52%。主要是镇机关人员工资、机关运行经费、宣传工作经费等。
2、公共安全支出988.11元,占预算支出的4.06%。主要是公安、司法、社会管理经费等。
3、教育支出3864.04万元,占预算支出的15.87%。主要是教师人员经费、教育公用经费、零星工程支出、教育培训经费等。
4、文化旅游体育与传媒支出456.2万元,占预算支出的1.87%。主要用于旅游推介、群众性文化体育活动等支出。
5、社会保障和就业支出2603.5万元,占预算支出的10.69%。主要是民政各项经费、残联工作经费、退役军人服务站工作经费、敬老院支出、城乡居民养老保险等。
6、卫生健康支出2657万元,占预算支出的10.91%。主要是卫生院经费、卫生健康经费、农民医疗保险等。
7、节能环保支出175元,占预算支出的0.72%。主要是环保专项经费、应急物资保障经费等。
8、城乡社区支出4702.63万元,占预算支出的19.31%。主要是城管中队支出、政府投资建设项目支出、公用事业运行经费等。
9、农林水支出2690.91万元,占预算支出的11.05%。主要是农业农村工作经费、经济薄弱村扶持、整区域推进高标准农田建设、水利工程建设等。
完成2024年财政预算任务的主要工作措施
全力培育重点税源。一是突出以先进制造业和高端旅游配套服务业项目为重点,进一步加大高税收贡献项目的招引,努力做大税基。二是优化政策供给和商务服务,依托优质资源,全力招引股权投资基金类企业及总部类企业入驻度假区,努力吸收外部税源。
2、全力对上争取资金。牢固确立“争项目就是争资金,争资金就是增财力”的理念,密切关注上级政策动向、吃透政策要求,找准与板块发展的契合点,有针对性地对上沟通争取专项扶持资金,特别重视与交通、发改、科技、工信、农业农村、水利、生态环境等上级资金密集部门的对接。
3、进一步完善预算管理制度体系。牢固确立“区镇统筹、综合平衡”的理念,着力构建“成果共享、责任共担”的预算保障体系。在支出分类保障上,人员类及民生类支出全额按实保障;运转类支出,将完善预算支出标准化体系,对机关事业单位统一实行标准化定额保障;事业类支出和建设类支出,坚持“因地制宜保民生、量力而行搞建设”,实行定性和定量相结合,从严从紧核定安排。
4、进一步提高财政支出监管质量。一方面,在优化服务质量、提升服务效能的基础上,严格执行各项财经法规和管理制度,坚决维护制度的严肃性。充分利用财政一体化应用平台功能,完善一体化系统管理机制,对预算执行实行全过程动态监控。另一方面,切实加强财政监督和内审工作。聚焦城镇建设、民生、社会事业、农业农村、生态环保等重点领域,紧盯重点项目,集中力量开展专项审计检查,力争年内拿出2-3份有质量的报告,揭示问题,督促整改,消除隐患,守住人和资金双安全的底线。
各位代表,完成2024年财政预算任务艰巨,责任重大。在市财政局的业务指导下,在度假区党工委、镇党委政府的坚强领导下,在镇人大和政协的监督下,在社会各界的鼎力支持和全镇各级的共同努力下,我们将克难奋进,勇挑重担,主动作为,尽心尽责做好工作,为全面完成2024年的各项财政工作任务而作出新的努力!