索引号 | 014046317/2020-03430 | 生成日期 | 2020-09-10 | 公开日期 | 2020-09-10 | |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
发布机构 | 市统计局 | 公开形式 | 网站 | |||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | |||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | |||
主题(一) | 国民经济管理、国有资产监管 | 主题(二) | 统计 | 体裁 | 其他 | |
关键词 | 规划,统计,指标,经济,管理 | 分类词 | 计划,经济管理 | |||
文件下载 | ||||||
内容概述 | 宜兴市统计局2019年度部门决算公开 |
宜兴市统计局2019年度部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
(一)组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、完整、及时。制定全市统计工作规划和计划,贯彻执行国家、省、无锡市统计制度和标准,指导全市统计工作。
(二)贯彻执行国民经济核算体系等制度,组织核算全市地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料。
(三)会同有关部门拟订重大市情市力普查计划、方案,组织实施全市人口、经济、农业等重大普查工作,汇总、整理提供有关市情市力方面的统计数据。组织实施农业、工业、建筑业、批发零售业、住宿餐饮业、房地产业及其他服务业等统计调查工作。组织实施基本单位、能源、投资、人口、科技、文化、社会发展等基本状况的统计调查和反映社情民意的统计调查,收集、汇总、整理和依法提供有关调查的统计数据以及有关部门安全生产统计数据。
(四)组织实施推动高质量发展等各类统计监测和评价,对国民经济、社会发展、科技进步和能源资源环境等进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
(五)依法审批各部门的统计调查项目,指导和推进各镇、园区、街道、各部门统计基础建设。加强统计队伍建设,组织指导全市统计干部教育和统计专业知识培训工作。
(六)建立健全统计数据全程质量管理制度,组织开展对重要统计数据的审核、监控和评估。统一收集、核定、管理、公布全市性的基本统计资料,定期向社会发布宜兴市国民经济和社会发展情况的统计信息和统计数据。
(七)指导全市统计信息化建设工作。建立并管理全市统计信息化系统和统计数据库系统,组织制定各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则。
(八)落实全市统计法治责任,组织管理全市统计执法检查活动,查处统计违法行为,监督检查统计法律法规的实施。组织实施对各镇、园区、街道、各部门和单位的统计行政指导、统计“双随机”执法检查和对统计对象的统计监审工作,组织指导全市统计信用体系建设。
(九)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室(统计法制科)、综合统计科、经济统计科、投资统计科。本部门下属单位包括:综合抽样调查队和统计计算普查中心。
2. 从决算单位构成看,纳入宜兴市统计局2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:宜兴市统计局本级。
三、2019年度主要工作完成情况
第二部分 宜兴市统计局2019年度部门决算表
收入支出决算总表
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公开01表
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部门名称:宜兴市统计局
|
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|
金额单位:万元
|
||
收入
|
支出
|
||||
项目
|
决算数
|
按功能分类
|
决算数
|
按支出性质
|
决算数
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
999.74
|
一、一般公共服务支出
|
999.74
|
一、基本支出
|
766.10
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
二、项目支出
|
233.64
|
三、上级补助收入
|
0.00
|
三、国防支出
|
0.00
|
三、上缴上级支出
|
0.00
|
四、事业收入
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
四、经营支出
|
0.00
|
五、经营收入
|
0.00
|
五、教育支出
|
0.00
|
五、对附属单位补助支出
|
0.00
|
六、附属单位上缴收入
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
0.00
|
|
|
七、其他收入
|
0.00
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
0.00
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
0.00
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
0.00
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
0.00
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
0.00
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
0.00
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
0.00
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
0.00
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
0.00
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
0.00
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
0.00
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
0.00
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
0.00
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出
|
0.00
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出
|
0.00
|
|
|
本年收入合计
|
999.74
|
本年支出合计
|
999.74
|
||
用事业基金弥补收支差额
|
0.00
|
结余分配
|
0.00
|
||
年初结转和结余
|
0.00
|
年末结转和结余
|
0.00
|
||
|
|
|
|
||
总计
|
999.74
|
总计
|
999.74
|
|
收入决算表
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
部门名称:宜兴市统计局
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
||
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
其中:教育收费
|
|||||||
合计
|
999.74
|
999.74
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
201
|
一般公共服务支出
|
999.74
|
999.74
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20105
|
统计信息事务
|
999.74
|
999.74
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010501
|
行政运行
|
766.10
|
766.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010502
|
一般行政管理事务
|
12.80
|
12.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010505
|
专项统计业务
|
46.75
|
46.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010506
|
统计管理
|
38.09
|
38.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010507
|
专项普查活动
|
106.84
|
106.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010508
|
统计抽样调查
|
29.16
|
29.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
支出决算表
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
部门名称:宜兴市统计局
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||
|
合计
|
999.74
|
766.10
|
233.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
201
|
一般公共服务支出
|
999.74
|
766.10
|
233.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20105
|
统计信息事务
|
999.74
|
766.10
|
233.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2010501
|
行政运行
|
766.10
|
766.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2010502
|
一般行政管理事务
|
12.80
|
0.00
|
12.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2010505
|
专项统计业务
|
46.75
|
0.00
|
46.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2010506
|
统计管理
|
38.09
|
0.00
|
38.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2010507
|
专项普查活动
|
106.84
|
0.00
|
106.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2010508
|
统计抽样调查
|
29.16
|
0.00
|
29.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|||||
|
|
|
|
|
公开04表
|
部门名称:宜兴市统计局
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
收 入
|
支 出
|
||||
项 目
|
决算数
|
按功能分类
|
决算数
|
||
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|||
一、一般公共预算财政拨款
|
999.74
|
一、一般公共服务支出
|
999.74
|
999.74
|
0.00
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
三、国防支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
五、教育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
六、科学技术支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
九、卫生健康支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
十、节能环保支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
十二、农林水支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
十三、交通运输支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
十九、住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
二十二、其他支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
二十三、债务还本支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
二十四、债务付息支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
本年收入合计
|
999.74
|
本年支出合计
|
999.74
|
999.74
|
0.00
|
年初财政拨款结转和结余
|
0.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
一、一般公共预算财政拨款
|
0.00
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
999.74
|
总计
|
999.74
|
999.74
|
0.00
|
财政拨款支出决算表(功能科目)
|
||||
|
|
|
|
公开05表
|
部门名称:宜兴市统计局
|
|
|
金额单位:万元
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
999.74
|
766.10
|
233.64
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
999.74
|
766.10
|
233.64
|
20105
|
统计信息事务
|
999.74
|
766.10
|
233.64
|
2010501
|
行政运行
|
766.10
|
766.10
|
0.00
|
2010502
|
一般行政管理事务
|
12.80
|
0.00
|
12.80
|
2010505
|
专项统计业务
|
46.75
|
0.00
|
46.75
|
2010506
|
统计管理
|
38.09
|
0.00
|
38.09
|
2010507
|
专项普查活动
|
106.84
|
0.00
|
106.84
|
2010508
|
统计抽样调查
|
29.16
|
0.00
|
29.16
|
注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
|
财政拨款基本支出决算表(经济科目)
|
||||
|
|
公开06表
|
|
|
部门名称:宜兴市统计局
|
金额单位:万元
|
|
||
项 目
|
金 额
|
|
||
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|
||
|
||||
|
||||
合计
|
766.10
|
|
||
301
|
工资福利支出
|
661.87
|
|
|
30101
|
基本工资
|
77.78
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
276.30
|
|
|
30103
|
奖金
|
147.82
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
17.34
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险费
|
44.78
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
13.66
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
31.39
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.00
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.95
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
42.02
|
|
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
9.83
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
39.98
|
|
|
30201
|
办公费
|
6.75
|
|
|
30202
|
印刷费
|
0.00
|
|
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
|
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
|
|
30205
|
水费
|
0.00
|
|
|
30206
|
电费
|
0.00
|
|
|
30207
|
邮电费
|
5.45
|
|
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
|
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
|
|
30211
|
差旅费
|
0.93
|
|
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
0.00
|
|
|
30213
|
维修(护)费
|
0.00
|
|
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
|
|
30215
|
会议费
|
0.70
|
|
|
30216
|
培训费
|
0.20
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
0.00
|
|
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
|
|
30226
|
劳务费
|
6.99
|
|
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
|
|
30228
|
工会经费
|
11.94
|
|
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.00
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
0.00
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
7.02
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
63.69
|
|
|
30301
|
离休费
|
23.53
|
|
|
30302
|
退休费
|
24.36
|
|
|
30303
|
退职(役)费
|
0.00
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
14.54
|
|
|
30305
|
生活补助
|
1.26
|
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
|
|
30399
|
其他个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
|
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
|
30703
|
国内债务发行费用
|
0.00
|
|
|
30704
|
国外债务发行费用
|
0.00
|
|
|
310
|
其他资本性支出
|
0.56
|
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
0.56
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
312
|
对企业补助
|
0.00
|
|
|
31201
|
资本金注入
|
0.00
|
|
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0.00
|
|
|
31204
|
费用补贴
|
0.00
|
|
|
31205
|
利息补贴
|
0.00
|
|
|
31299
|
其他对企业补助
|
0.00
|
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)
|
||||
|
|
|
|
公开07表
|
部门名称:宜兴市统计局
|
|
|
金额单位:万元
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
999.74
|
766.10
|
233.64
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
999.74
|
766.10
|
233.64
|
20105
|
统计信息事务
|
999.74
|
766.10
|
233.64
|
2010501
|
行政运行
|
766.10
|
766.10
|
0.00
|
2010502
|
一般行政管理事务
|
12.80
|
0.00
|
12.80
|
2010505
|
专项统计业务
|
46.75
|
0.00
|
46.75
|
2010506
|
统计管理
|
38.09
|
0.00
|
38.09
|
2010507
|
专项普查活动
|
106.84
|
0.00
|
106.84
|
2010508
|
统计抽样调查
|
29.16
|
0.00
|
29.16
|
注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)
|
||||
|
|
公开08表
|
|
|
部门名称:宜兴市统计局
|
金额单位:万元
|
|
||
项 目
|
金 额
|
|
||
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|
||
|
||||
|
||||
合计
|
766.10
|
|
||
301
|
工资福利支出
|
661.87
|
|
|
30101
|
基本工资
|
77.78
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
276.30
|
|
|
30103
|
奖金
|
147.82
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
17.34
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险费
|
44.78
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
13.66
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
31.39
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.00
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.95
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
42.02
|
|
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
9.83
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
39.98
|
|
|
30201
|
办公费
|
6.75
|
|
|
30202
|
印刷费
|
0.00
|
|
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
|
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
|
|
30205
|
水费
|
0.00
|
|
|
30206
|
电费
|
0.00
|
|
|
30207
|
邮电费
|
5.45
|
|
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
|
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
|
|
30211
|
差旅费
|
0.93
|
|
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
0.00
|
|
|
30213
|
维修(护)费
|
0.00
|
|
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
|
|
30215
|
会议费
|
0.70
|
|
|
30216
|
培训费
|
0.20
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
0.00
|
|
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
|
|
30226
|
劳务费
|
6.99
|
|
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
|
|
30228
|
工会经费
|
11.94
|
|
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.00
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
0.00
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
7.02
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
63.69
|
|
|
30301
|
离休费
|
23.53
|
|
|
30302
|
退休费
|
24.36
|
|
|
30303
|
退职(役)费
|
0.00
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
14.54
|
|
|
30305
|
生活补助
|
1.26
|
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
|
|
30399
|
其他个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
|
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
|
30703
|
国内债务发行费用
|
0.00
|
|
|
30704
|
国外债务发行费用
|
0.00
|
|
|
310
|
其他资本性支出
|
0.56
|
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
0.56
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
312
|
对企业补助
|
0.00
|
|
|
31201
|
资本金注入
|
0.00
|
|
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0.00
|
|
|
31204
|
费用补贴
|
0.00
|
|
|
31205
|
利息补贴
|
0.00
|
|
|
31299
|
其他对企业补助
|
0.00
|
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
注:1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表
|
部门名称:宜兴市统计局
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
“三公”经费
|
会议费
|
培训费
|
|||||
“三公”经费 合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
||||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
|||||
1.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.01
|
1.05
|
27.64
|
相关统计数:
|
|
|
|||||
项目
|
统计数
|
项目
|
统计数
|
|
|
||
因公出国(境)团组数(个)
|
0
|
因公出国(境)人次数(人)
|
0
|
|
|
||
公务用车购置数(辆)
|
0
|
公务用车保有量(辆)
|
0
|
|
|
||
国内公务接待批次(个)
|
8
|
国内公务接待人次(人)
|
61
|
|
|
||
国(境)外公务接待批次(个)
|
0
|
国(境)外公务接待人次(人)
|
0
|
|
|
||
召开会议次数(个)
|
5
|
参加会议人次(人)
|
102
|
|
|
||
组织培训次数(个)
|
42
|
参加培训人次(人)
|
2567
|
|
|
||
注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开10表
|
部门名称:宜兴市统计局
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|||
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
栏次
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。
3. 本表为空表,本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。
|
|
一般公共预算机关运行经费支出决算表
|
||
|
|
公开11表
|
部门名称:宜兴市统计局
|
金额单位:万元
|
|
项 目
|
机关运行经费支出决算
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
合计
|
40.54
|
|
302
|
商品和服务支出
|
39.98
|
30201
|
办公费
|
6.75
|
30202
|
印刷费
|
0.00
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.00
|
30206
|
电费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
5.45
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
30211
|
差旅费
|
0.93
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
0.00
|
30213
|
维修(护)费
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
30215
|
会议费
|
0.70
|
30216
|
培训费
|
0.20
|
30217
|
公务接待费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
6.99
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
11.94
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
30231
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公务用车运行维护费
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0.00
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30239
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其他交通费用
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0.00
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30240
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税金及附加费用
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0.00
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30299
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其他商品和服务支出
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7.02
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307
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债务利息及费用支出
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0.00
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310
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资本性支出
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0.56
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312
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对企业补助
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0.00
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399
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其他支出
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0.00
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注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
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政府采购支出表
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公开12表
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部门名称:宜兴市统计局
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单位:万元
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采购品目大类
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金 额
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合计
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37.66
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一、政府采购货物支出
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3.90
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二、政府采购工程支出
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三、政府采购服务支出
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33.76
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注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。
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第三部分 2019年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
宜兴市统计局2019年度收入、支出总计999.74万元,与上年相比收、支总计各减少31.07万元,减少3.01%。其中:
(一)收入总计999.74万元。包括:
1.财政拨款收入999.74万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少31.07万元,减少3.01%。主要原因是项目支出大幅缩减。
2.上级补助收入0万元,与上年决算数相同,为单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
3.事业收入0万元,与上年决算数相同,为单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4.经营收入0万元,与上年决算数相同,为单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入0万元,与上年决算数相同,为单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入0万元,与上年决算数相同,为单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元,与上年决算数相同,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8.年初结转和结余0万元,与上年决算数相同,主要为单位上年结转本年使用的资金。
(二)支出总计999.74万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出999.74万元,主要用于统计信息事务(款)支出。与上年相比增加3.03万元,增长0.30%。主要原因是第四次经济普查的开展。
2.公共安全(类)支出0万元,与上年决算数相同。
3.结余分配0万元,与上年决算数相同,为单位当年结余的分配情况。
4.年末结转和结余0万元,与上年决算数相同,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。
二、收入决算情况说明
宜兴市统计局本年收入合计999.74万元,其中:财政拨款收入999.74万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
宜兴市统计局本年支出合计999.74万元,其中:基本支出766.10万元,占76.63%;项目支出233.64万元,占23.37%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
宜兴市统计局2019年度财政拨款收、支总决算999.74万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少31.07万元,减少3.01%。主要原因是项目支出大幅缩减。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。宜兴市统计局2019年财政拨款支出999.74万元,占本年支出合计的100%。宜兴市统计局2019年度财政拨款支出年初预算为870.31万元,支出决算为999.74万元,完成年初预算的114.87%。其中:
(一)一般公共服务(类)
1.统计信息事务(款)行政运行(项)。年初预算为707.31万元,支出决算为766.10万元,完成年初预算的108.31%。决算数大于预算数的主要原因是新招录1名事业编制人员;人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整。
2.统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为12.80万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨经费为一般行政管理事务支出。
3.统计信息事务(款)专项统计业务(项)。年初预算为70.49万元,支出决算为46.75万元,完成年初预算的66.32%。决算数小于预算数的主要原因是进一步加强统计内部管理,缩减开支。
4.统计信息事务(款)统计管理(项)。年初预算为44.95万元,支出决算为38.09万元,完成年初预算的84.74%。决算数小于预算数的主要原因是进一步加强统计内部管理,缩减开支。
5.统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为0万元,支出决算为106.84万元。决算数大于预算数的主要原因是第四次经济普查的开展。
6.统计信息事务(款)统计抽样调查(项)。年初预算为47.56万元,支出决算为29.16万元,完成年初预算的61.31%。决算数小于预算数的主要原因是统计逐步纳入联网直报系统及第四次经济普查的开展,抽样调查项目减少。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
宜兴市统计局2019年度财政拨款基本支出766.10万元,其中:
(一)人员经费725.56万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。
(二)公用经费40.54万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。宜兴市统计局2019年一般公共预算财政拨款支出999.74万元,与上年相比增加减少31.07万元,减少3.01%。主要原因是项目支出大幅缩减。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
宜兴市统计局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出999.74万元,其中:
(一)人员经费725.56万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。
(二)公用经费40.54万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
宜兴市统计局2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出1.01万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出0万元,与预算一致,与上年决算一致。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。
(1)公务用车购置决算支出0万元,与预算一致,与上年决算一致。
(2)公务用车运行维护费决算支出0万元,与预算一致,与上年决算一致。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
3.公务接待费1.01万元,完成预算的33.67%,比上年决算减少0.16万元,主要原因为加强内控,减少接待支出;决算数小于预算数的主要原因为加强内控,减少接待支出。其中:国内公务接待支出1.01万元,接待8批次,61人次,主要为接待上级及平行部门调研学习等;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。
宜兴市统计局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.05万元,比上年决算增加1.05万元,主要原因为业务需要;决算数大于预算数的主要原因业务需要。2019年度全年召开会议5个,参加会议102人次。主要为召开经济运行分析调研会议。
宜兴市统计局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出27.64万元,比上年决算增加27.64万元,主要原因为统计法律法规及统计业务培训;决算数大于预算数的主要原因为统计法律法规及统计业务培训。2019年度全年组织培训42个,组织培训2567人次。主要为培训法律法规及统计业务。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
宜兴市统计局2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2019年本部门机关运行经费支出40.54万元,比2018年增加6.59万元,增长19.41 %。主要原因是:新招录1名事业编制人员。
十二、政府采购支出决算情况说明
2019年度政府采购支出总额37.66万元,其中:政府采购货物支出3.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.76万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、预算绩效评价工作开展情况
2019年度,本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本部门单位(□开展、R未开展)财政整体支出重点绩效评价,涉及财政性资金0万元;本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评,涉及财政性资金合计0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。