索引号 | 014046317/2019-02556 | 生成日期 | 2019-05-14 | 公开日期 | 2019-05-14 | |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
发布机构 | 宜兴市统计局 | 公开形式 | 网站 | |||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | |||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | |||
主题(一) | 国民经济管理、国有资产监管 | 主题(二) | 统计 | 体裁 | 其他 | |
关键词 | 规划,统计,指标,经济,管理 | 分类词 | 计划,经济管理 | |||
文件下载 | ||||||
内容概述 | 结合重要时间节点,借助四经普、业务培训会、广场 活动,加强法制教育宣传,大力营造依法统计依法治统的良好氛围。 第二部分2019年度部门预算表 详见附件:宜兴市统计局2019年度预算公开表 第三部分2019年度部门预算情况说明 一、收支预算总体情况说明 宜兴市统计局2019年度收入、支出预算总计870.31万元,与 上年相比收、支预算总计各增加138.35万元 |
目录
第一部分部门概况
一、 主要职能
二、 部门机构设置及预算单位构成情况
三、 2019年度部门主要工作任务及目标 第二部分2019年度部门预算表
一、 收支预算总表
二、 收入预算总表
三、 支出预算总表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 财政拨款支出预算表
六、 财政拨款基本支出预算表
七、 一般公共预算支出预算表
八、 一般公共预算基本支出预算表
九、 _般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表 十二、政府采购支出预算表 第三部分2019年度部门预算情况说明第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
(一) 承担组织领导和协调全市统计工作的责任。贯彻执 行国家、省、无锡市统计制度和统计标准,拟订全市统计工作规划及调查制度,组织、协调、管理和指导全市统计工作。
(二) 组织实施统计法律法规宣传教育工作,指导和规范 全市统计行政执法工作,监督检查统计法律法规的实施,依法 查处违反统计法律法规的行为和案件;组织实施对镇、园区、街道以及市各部门和单位的统计巡查、督查工作和对统计对象 的统计监审工作。
(三) 贯彻执行国民经济核算体系等制度,组织各镇、园 区、街道和部门的社会经济调查工作,并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和预测。
(四) 会同有关部门拟订重大市情市力普查计划、方案, 组织实施全市人口、经济、农业等重大普查工作,汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。
(五) 组织实施农林牧渔业、工业、建筑业,运输邮电业、 仓储业,信息传输、计算机服务和软件业,批发和零售业,住宿和餐饮业,房地产业,租赁和商务服务业,技术服务和地质 勘查业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务和其他服务 业,社会福利业和娱乐业,以及公共管理与社会组织等统计调查工作,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合 整理和提供旅游、金融、科技、教育、文化、卫生、体育、社 会保障、公用事业等全市性基本统计数据。
(六) 组织实施基本单位、能源、投资、消费、价格、收 入、人口、劳动力、社会发展等基本状况的统计调查和反映社情民意的统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计 数据,综合整理和提供资源、房屋、环境保护、对外贸易、对 外经济、财政、税收、就业、妇女儿童、基本单位登记注册等全市性基本统计数据。
(七) 组织实施基本现代化建设监测和科学发展评价考核 监测等统计方面的工作,向市委市政府及有关部门提供统计信息和提出建议。
(八) 指导全市统计信息化系统建设工作。建立并管理全 市统计信息化系统和统计数据库系统,组织制定各部门、单位 统计数据库和网络的基本标准和运行规则;统一核定、管理、公布全市性的基本统计资料,定期向社会发布宜兴市国民经济 和社会发展情况的统计信息和统计数据。
(九) 组织指导全市统计干部教育和统计专业知识培训工 作,会同相关部门组织管理全市统计专业资格考试、专业技术职务评聘和从业资格认定工作,加强统计队伍建设。
(十)指导镇、园区、街道统计业务工作。
(十一)承办市政府交办的其他事项。
二、 部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、综合 信息科、经济统计科、投资统计科。本部门下属单位包括:综合抽样调查队和统计计算中心。
.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编 制范围的预算单位共计1家,具体包括:宜兴市统计局。
三、 2019年部门主要工作任务及目标
2019年我们将牢记使命、勇于担当,以十九大精神为统领,认真贯彻落实中央深改组关于统计体制改革的决策意见,以高 质量发展监测评价为切入点,全面统筹全市统计工作,主要抓 好五个方面的工作:
(一) 、提升政治素养,进一步推进干部队伍建设。组织全 局深入学习贯彻党的十九大精神,推进党风廉政建设责任制全 面落实,加强意识形态建设、党风廉政建设和统计行风建设。坚持不懈地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、 指导统计实践,打造一支素质过硬、作风优良、勇于担当的统 计干部队伍。
(二) 、强化统计职能,做好统计服务。不断优化统计产 品,扩大受众范围,为各级领导和社会公众提供更为精准科学的统计服务。紧紧围绕高质量发展主题和市委市政府中心工作, 有针对性地加强对全市经济运行中的热点问题进行统计监测和 分析,提高统计参与决策的能力和影响力。
(三) 、精心组织筹划,坚决打赢四经普攻坚战。充分认 识第四次全国经济普查的重要性和艰巨性,从2019年1月1日起全面进入普查现场登记阶段,通过联网直报和PAD现场采集等现代信息化手段,对全市5.3万家法人和产活单位进行逐一入户登记,以高质量的经普数据,为分析研判宜兴经济发展提供数 据支撑。
(四) 、加强基层规范化建设,夯实基层基础。全面推进 村(居)统计协管员组建工作,促进村(居)统计调查业务制度化,构建稳定高效的基层统计工作体系。加强对联网直报企 业特别是新入库的单位统计规范化创建工作,夯实统计基础。
(五) 、主动作为,大力加强统计法治建设。科学制定统 计执法检查和行政指导方案,加大执法力度,规范统计行为,全面推行“双随机1 丸法。积极开展统计法律法规的宣传,开设法 制讲堂,结合重要时间节点,借助四经普、业务培训会、广场 活动,加强法制教育宣传,大力营造依法统计依法治统的良好氛围。
第二部分2019年度部门预算表
详见附件:宜兴市统计局2019年度预算公开表
第三部分2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
宜兴市统计局2019年度收入、支出预算总计870.31万元,与 上年相比收、支预算总计各增加138.35万元,增长18.9%。主要 原因是新招录1名行政编制、3名事业编制人员;人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整。其中:
(1)收入预算总计870.31万元。包括:
.财政拨款收入预算总计870.31万元。
(1 )_般公共预算收入预算870.31万元,与上年相比增加 138.35万元,增长18.9°%。主要原因是新招录1名行政编制、3名事业编制人员;人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整。
(2 )政府性基金收入预算0万元,与上年预算数相同。
.财政专户管理资金收入预算总计0万元,与上年预算数 相同。
.其他资金收入预算总计0万元,与上年预算数相同。
.上年结转资金预算数为0万元,与上年预算数相同。
二)支出预算总计870.31万元。包括:
般公共服务(类)支出870.31万元,主要用于工资福 利支出、商品和服务支出、项目支出。与上年相比增加138.35 万元,增长18.9%。主要原因是新招录1名行政编制、3名事业编制人员;人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整。
.公共安全支出(类)支出0万元,与上年预算数相同。
.结转下年资金预算数为0万元,与上年预算数相同。此外,基本支出预算数为707.31万元。与上年相比增加
138.35万元,增长24.32%。主要原因是退休人员工资改由社保发;新招录1名行政编制、3名事业编制人员;人员工资、公积 金、提租补贴等政策性调整。
项目支出预算数为163万元,与上年预算数相同。
单位预留机动经费预算数为0万元,与上年预算数相同。
二、收入预算情况说明
宜兴市统计局本年收入预算合计870.31万元,其中:
—般公共预算收入870.31万元,占100% ;
政府性基金预算收入0万元,占0% ;
财政专户管理资金0万元,占0°/〇 ;
其他资金0万元,占0°/〇 ;
上年结转资金0万元,占0%。 三、支出预算情况说明
宜兴市统计局本年支出预算合计870.31万元,其中: 基本支出707.31万元,占81.27% ;
项目支出163万元,占18.72% ;
单位预留机动经费0万元,占0% ;
结转下年资金0万元,占0°%。
四、 财政拨款收支预算总体情况说明
宜兴市统计局2019年度财政拨款收、支总预算870.31万元。 与上年相比,财政拨款收、支总计各增加138.35万元,增长 18.9%。主要原因是新招录1名彳丁政编制、3名事业编制人员;人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整。
五、 财政拨款支出预算情况说明
宜兴市统计局2019年财政拨款预算支出870.31万元,占本年 支出合计的100°%。与上年相比,财政拨款支出增加138.35万元, 增长18.9%。主要原因是新招录1名行政编制、3名事业编制人员; 人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整。
其中:
(一)一般公共服务(类)
、统计信息事务(款)行政运行(项)支出707.31万元, 与上年相比增加138.35万元,增长24.32°%。主要原因是新招录1 名行政编制、3名事业编制人员;人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整。
、统计信息事务(款)专项统计业务(项)支出70.49万元, 与上年相比增加15.04万元,增长27.12%。主要原因是第四次经 济普查的开展。
、统计信息事务(款)统计管理(项)支出44.95万元,与 上年预算数相同。
、统计信息事务(款)统计抽样调查(项)支出47.56万元, 与上年相比减少15.04万元,减少24.02%。主要原因是统计逐步 纳入联网直报系统,抽样调查项目减少。
六、 财政拨款基本支出预算情况说明
宜兴市统计局2019年度财政拨款基本支出预算707.31万元, 其中:
(一)人员经费665.91万元。主要包括:基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、绩效工资、离休费、 退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴。
(二)公用经费41.4万元。主要包括:办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待 费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其 他资本性支出。
七、 一般公共预算支出预算情况说明
宜兴市统计局2019年一般公共预算财政拨款支出预算 870.31万元,与上年相比增加138.35万元,增长18.9%。主要原 因是新招录1名行政编制、3名事业编制人员;人员工资、公积
金、提租补贴等政策性调整。
八、 一般公共预算基本支出预算情况说明
宜兴市统计局2019年度一般公共预算财政拨款基本支 出预算707.31万元,其中:
(1 )人员经费665.91万元。主要包括:基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖 励金、住房公积金、提租补贴。
(二)公用经费41.4万元。主要包括:办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算 情况说明
宜兴市统计局2019年度一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0% ;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0% ; 公务接待费支出3万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:
.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。
.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:
(1 )公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。
(2 )公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年预算数
相同。
.公务接待费预算支出3万元,与上年预算数相同。 宜兴市统计局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,与上年预算数相同。
宜兴市统计局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预 算支出0万元,与上年预算数相同。
十、政府性基金预算支出预算情况说明 本部门无政府性基金预算支出。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明 2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出870.31 万元,与上年相比增加138.35万元,增长18.9%。主要原因是新 招录1名行政编制、3名事业编制人员;人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整。
十二、政府采购支出预算情况说明 2019年度政府采购支出预算总额44.8万元,其中:拟采购货 物支出5.25万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出39.55 万元。
十三、国有资产占用情况 本部门共有车辆0辆。
十四、预算绩效目标设置情况说明 2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资 金合计0万元。
第四部分名词解释
一、 财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预 算财政拨款。
二、 一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专 项收入。
三、 财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主 要是教育收费)、其他非税收入。
四、 其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而 发生的人员支出和公用支出。
六、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和 事业发展目标所发生的支出。
七、 单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执 行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、 “三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行 费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的 事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。