索引号 | 014046317/2017-01976 | 生成日期 | 2017-05-06 | 公开日期 | 2017-05-06 | |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
发布机构 | 市司法局 | 公开形式 | 网站,文件 | |||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | |||
效力状况 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||||
主题(一) | 公安、安全、司法 | 主题(二) | 司法 | 体裁 | 其它 | |
关键词 | 统计,政法 | 分类词 | 计划,司法 | |||
文件下载 | ||||||
内容概述 | 2016年度宜兴市司法局部门预算情况 |
第一部分 部门概况
根据《中共无锡市委、无锡市人民政府关于印发〈宜兴市人民政府机构改革方案〉的通知》(锡委发〔2009〕83号)和《中共宜兴市委、宜兴市人民政府关于印发〈宜兴市人民政府机构改革实施意见〉的通知》(宜发〔2010〕5号),设立宜兴市司法局,为政府工作部门。
一、主要职责
(一)贯彻执行司法行政工作的法律、法规、规章和方针政策;编制全市司法行政工作发展规划及年度计划并组织监督实施。
(二)制订全市法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施。
(三)指导、管理全市的人民调解工作;直接受理调处社会矛盾纠纷;指导全市基层司法所工作;参与社会治安综合治理工作。
(四)指导和管理全市法律援助和“148”法律服务工作。
(五)指导、管理、监督全市的法律服务工作;归口管理全市律师事务所、公证处、基层法律服务所、司法鉴定所工作。
(六)指导管理全市社区矫正工作;协调和指导刑满释放、解除劳教人员的安置帮教工作,承担市社区矫正刑释解教人员安置帮教领导小组办公室的日常工作。
(七)负责全市司法行政系统对外联络、宣传、交流工作;指导全市司法行政系统的外事、涉港(澳、台)工作,开展政府和民间的法律交流与合作。
(八)负责人民陪审员的选任、培训。
(九)负责全市司法行政系统的财务、行政装备和内部审计工作。
(十)负责全市司法行政系统的思想、组织、作风建设;加强对本系统纪检监察和群团工作的领导。
(十一)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、内设机构
根据上述职责,市司法局设7个内设机构:
(一)办公室
负责司法行政工作发展规划、年度计划、总结、综合性文件、报告的起草;负责局机关重大政务活动的组织实施;负责信息、简报的收集编发、文电处理、文秘档案管理、保密、信访以及后勤服务工作;负责机关日常工作的协调和督查;负责本系统财务、物资装备和基本建设管理工作。
( 二 ) 法制宣传教育科
负责全市的法制宣传教育工作;研究制订和实施全市法制宣传教育规划;指导、协调各镇(街道、园区)、各部门(行业)的法制宣传工作;负责司法行政系统的对外宣传交流工作;指导全市司法系统的外事、涉港(澳、台)工作,开展政府和民间的法律交流与合作。
( 三 ) 基层工作科
指导全市基层司法行政工作;拟订和实施全市人民调解工作;指导和管理全市司法所、基层调委会工作;参与因民间纠纷引发的突发性、群体性纠纷事件的疏导、调解;配合有关部门做好社会治安综合治理工作。
( 四 ) 政工科
指导、管理全系统队伍、思想和作风建设;承担局管干部的教育、培训、考核、任免、奖惩工作;协助有关部门做好公务员管理工作;负责全系统的思想政治工作和党建工作;承担本系统机构编制、干部人事、专业技术职务的评审工作和离退休人员管理工作。
( 五 ) 法律援助工作科
贯彻执行国家有关法律援助的法律、法规和规章,制定全市法律援助计划并组织实施;制定全市“148”法律服务工作的中长期规划、年度计划并监督实施。
(六)社区矫正工作科
负责指导、监督社区矫正法律、法规和规章的组织实施;指导镇(街道、园)司法所实施社区矫正工作;协调相关部门解决社区矫正工作中的重大问题;检查考核全市社区矫正工作的实施情况;负责刑释解教人员安置帮教工作的协调、指导、管理工作;承担市安置帮教工作领导小组办公室工作。
( 七 )法律服务管理科
拟定和实施全市律师、公证和法律服务工作发展规划;指导、管理和监督全市律师事务所、公证处、基层法律服务所以及社会法律咨询服务机构的工作;负责律师执业证的申报、年检注册和送检工作,负责全市基层法律工作者的培训、年检和注册工作,参与律师、公证人员专业技术职务评聘工作;负责对律师事务所和法律服务所工作人员违纪的调查处理;负责基层法律工作者协会的日常工作。
第二部分 宜兴市司法局2016年度部门预算表(见附件)
第三部分宜兴市司法局2016年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据宜兴市财政局《关于下达2016年度市级部门预算的通知》(宜财编【2016】1号)填列。
司法局2016年度收入、支出预算总计1662.96万元,与上年相比收、支预算总计各减少4.77万元,减少0.29%。主要原因是部门预算的缩减。(一)收入预算总计1662.96万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计1662.96万元。
(1)一般公共预算收入预算1662.96万元,与上年相比减少4.77万元,减少0.29%。主要原因预算缩减。
(二)支出预算总计1662.96万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出万元,主要用于……。与上年相比增加(减少) 0.23 万元,增长(减少) %。主要原因是……。
2.公共安全(类)支出 1662.96 万元,主要用于人员工资及日常公用支出。与上年相比(减少)4.77 万元,(减少) 0.29 %。主要原因是预期算缩减。
3.结转下年资金预算数为 万元,主要原因是……。
此外,基本支出预算数为 万元。与上年相比增加(减少) 万元,增长(减少) %。主要原因是……。
项目支出预算数为 万元。与上年相比增加(减少) 万元,增长(减少) %。主要原因是……。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《**部门收支预算总表》收入数一致。
司法局本年收入预算合计 1662.96 万元,其中:
一般公共预算收入1662.96万元,占 100 %;
政府性预算收入 万元,占 %;
财政专户管理资金 万元,占 %;
其他资金 万元,占 %;
上年结转资金 万元,占 %。
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《**部门收支预算总表》支出数一致。
司法局本年支出预算合计1662.96万元,其中:
基本支出 772.96 万元,占 46.48 %;
项目支出 890 万元,占 53.52 %;
其他支出 万元,占 %;
结转下年资金 万元,占 %。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《**部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
司法局2016年度财政拨款收、支总预算 1662.96 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各(减少)4.77万元,(减少)0.29%。主要原因是预算缩减.
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《**部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
司法局2016年财政拨款预算支出1662.96万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出减少 4.77万元,减少 0.29%。主要原因是预防算缩减。
其中:
(一)一般公共服务(类)
1.人大事务(款)行政运行(项)支出 万元,与上年相比增加(减少) 万元,增长(减少) %。主要原因是……。
2.……
(二)公共安全
1.公安(款)行政运行(项)支出 1662.96 万元,与上年相比(减少) 4.77 万元,(减少)0.29 %。主要原因是部门预算缩减。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
司法局2016年度财政拨款基本支出预算 772.96 万元,其中:
(一)人员经费 713.56元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
(二)公用经费 59.4万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
七、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《**部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
司法局2016年政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少)0 %。
其中:
1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出 0 万元,主要是用于……。
(按“部门预算公开07表 财政拨款政府性基金支出预算表”中支出功能分类“项”级科目,并结合部门实际情况分类填写)
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
司法局2016年一般公共预算财政拨款支出预算 1662.96万元,与上年相比增加(减少) 4.77 万元,增长(减少)0.29 %。主要原因是部门预期算缩减。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
司法局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 772.96 万元,其中:
(一)人员经费 713.56万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开09表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
(二)公用经费59.4 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开09表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《**部门一般公共预算基本支出预算表》的“商品和服务支出”支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出59.4 万元,比2015年(减少6.8 万元,(降低) 11.45%。主要原因是部门预算缩减.
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
司法局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 9 万元,占“三公”经费的 55.9 %;公务接待费支出7.1 万元,占“三公”经费的 44.1 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出 0 万元,本年数小于(大于)上年预算数的主要原因……。
2.公务用车购置及运行费预算支出9 万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出 万元,本年数小于(大于)上年预算数的主要原因……。
(2)公务用车运行维护费预算支出 9万元,本年数小于上年预算数1.2万元的主要原因预算缩减。
3.公务接待费预算支出 7.1 万元,本年数小于上年预算数的主要原因接待人数减少。
司法局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 7.9 万元,于本年数持平
司法局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 7.1 万元,于本年数持平
宜兴市司法局
2016年1月30日