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宜兴审计:打造审计业务管理升级版
来源:中国宜兴
日期:2015-05-25 10:43:55
浏览次数:145
索引号 | 014046317/2015-00789 | 生成日期 | 2015-05-25 | 公开日期 | 2015-05-25 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 中国宜兴 | 公开形式 | 网站,文件 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | ||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题(一) | 审计 | 主题(二) | 财政、金融、审计 | 体裁 | 其他 |
关键词 | 财政,综合 | 分类词 | 审计,政府信息 | ||
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内容概况 | 宜兴审计:打造审计业务管理升级版 |
近日,宜兴市审计局以国务院《关于加强审计工作的意见》为指导,以江苏省审计厅“三提升一强化”行动计划为引领,以依法履行审计职能为主线,立足单位自身管理状况,认真查找审计工作中存在的薄弱环节,针对查找出的审计业务管理中14个具体问题,出台《加强审计质量管理的意见》,围绕质量控制核心,完善举措,强化落实,着力打造审计管理升级版,推进审计工作在国家治理中发挥更大作用。
一是细化审计过程质量控制,提升审计管理规范化水平。针对审计业务控制中的项目计划、现场管理、审理、审计整改等薄弱环节,细化要求,明确责任落实,建立审计事项报告、法规定性问题引导等具体举措,推进审计职责、权限、程序依法规范,严格履行。
二是推进信息化数据平台扩展和运用,提升大数据审计应用水平。在财政、社保等平台建设的原有基础上,推进非税收入、镇级财政数据化审计平台等建设,扩容数据量,实现提档增速;强化数据资源挖掘、分析、运用功能,服务数据化审计需要,促进审计转型发展。
三是强化审计业务能力建设,提升审计监督履职水平。加强审计取证、审计发现问题集中会诊分析等控制措施,以及规范审计移送处理处罚的程序和层次范畴,促进审深审透审准;通过聘请专家开展专业辅导,组织审计人员专题业务交流等多举措,引导审计人员拓宽视野,拓展思维,不断提升履职能力,促进审计成果利用和转化。